Korrigering/Ompostering av faktura

En feil bokf?rt faktura m? korrigeres. Du m? vurdere om feilen krever at du lager en kreditnota og ny faktura, eller om feilen kan korrigeres ved intern ompostering.

For: Fakturaansvarlig

Se Bott-rutine: Korrigering av faktura i kunder og salg (pdf)

Ompostering av salgsordre via Omposteringsl?sningen

Ompostering i Omposteringsl?sningen gjelder kun fakturaer som er kontert p? konto:
3401, 3411, 3421, 3425, 3431, 3435, 3441, 3451, 3461, 3465, 3466 og 3491.

  • Utarbeid et omposteringsbilag  via omposteringsl?sningen
  • Send omposteringsbilaget til salgsordreoppretter som registrerer det inn i Unit4. 

Bott-rutine: Hovedbokbilag aktivitet 1-2 (pdf)

Se ogs?: Hovedbokbilag

Ompostering av inntektskontoer i HB

NB! Inntektsarter som kan omposteres er avhengig av at de omposteres innenfor samme avgiftsbehandling, hvis ikke m? det opprettes kreditnota og ny faktura.

Fyll ut skjema

Last ned og fyll ut omposteringskjemaet mal for hovedbok og omposteringsbilag (excel) Merk: Skjemaet er under utvikling.

Se: Eksempel p? rett utfylling av omposteringsskjema (pdf)

NB! Kostnadsgodkjenner m? signere p? bilaget f?r det sendes som vedlegg til Seksjon for regnskap (SR) for ompostering: utg-faktura@admin.uio.no

Kreditnota

Du m? vurdere om feilen har konsekvens for kunden. Har den det m? fakturaen krediteres.

Hvis feilen m? korrigeres med en kreditnota m? du fylle ut skjemamal for faktura- og kreditnotagrunnlag (excel)

Skjemaet sendes til salgsordreoppretter, som legger inn informasjonen i Unit4.

Regelverk

Kontakt

Brukerst?tte: Fordring til innbetaling

Av SR/GAPI
Publisert 17. mars 2021 10:03 - Sist endret 19. sep. 2023 10:28